[点晴模切ERP]金蝶云星空:财务管理中的总账处理流程
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总账:能玩总账都是财务大佬了,新手们只要了解一下全流程就好了。 分三步份讲解: 1.凭证从哪里来; 2.凭证日常处理流程; 3.总账月末结账流程;
凭证从哪里来 凭证从哪里来,可从业务单据生成(或通过智能会计平台自动生成凭证),也可手动录入,详细可看看上章:金蝶云星空:凭证单据讲解 例如:业务单据(收款单)生成凭证操作,选择审核完的收款单据--生成凭证--勾选账簿--或勾选按单据日期获取期间--凭证生成。
凭证日常处理流程 流程:凭证生成/录入→保存→凭证审核→凭证过账。 凭证审核:检查凭证内容(如:费用科目是否正确),审核通过后,凭证状态不可修改(如需修改,需先“反审核”) 例如:简单点,手动录入凭证(凭证字:记,办公费1000元,现金支付。)审核。
如果要修改,选择凭证,反审核。 注意:手动录入的凭证,要修改时,直接反审核修改。 业务单据生成的凭证,要修改时,先反审核并删除生成的凭证,再把业务单据反审,修改完业务单据后重新生成凭证。
凭证过账:过账是将凭证上数据登记到账簿(如总账)。已经过账的凭证不可修改。云星空是没有反过账功能的。
注意:过账的凭证如需修改,使用系统的(凭证冲销)功能,生成一张负数的冲销凭证,审核后,过账,这样账就平了,再补录正确的凭证。
例如:我们先把刚刚的1000元费用凭证冲销掉,重录一张888元的费用凭证,审核后过账。
过账后查看总账,就看到我们总费用是888元。
查看明细账,可以看到过账后的凭证数据。 例如:刚刚冲销掉的1000元凭证,和新录的888元凭证。
总账月末结账流程 1.各业务模块结账/关账:锁定当期业务数据; 2.总账凭证完全过账:生成/录入的凭证(审核并过账); 3.期末调汇:银行有外币业务,系统会自动计算汇兑损益,生成调汇凭证(需审核过账); 4.结转损益:将“损益类科目”(如主营业务收入、管理费用)的余额结转到“本年利润”科目,计算当期净利润,并生成一张结转凭证(需审核过账); 5.总账结账:锁定当期总账数据,进入下一个会计期间; 6.生成当期财务报表:如资产负债表、利润表等; 总结一下:总账流程 1.凭证处理:凭证生成/录入→保存→凭证审核→凭证过账。 2.过账后的凭证不能修改,可通过(凭证冲销)功能冲负,再重新补录正确的凭证。 3.总账结账流程:各业务模块已结--所有凭证完全过账--期末调汇/过账--结转损益/过账--总账结账--生成当期财务报表。 阅读原文:原文链接 点晴模切ERP更多信息:http://moqie.clicksun.cn,联系电话:4001861886 该文章在 2026/1/26 10:53:58 编辑过 |
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